团县委2016年部门预算说明
一、基本情况
1. 主管部门及所属事业单位的基本情况: 2002年团县委进行机构改革(柳江办发[2002]36号),内设机构共5个(柳江办发[2002]36号),分别为组织部、宣传部、青工和青农部、学校少年部、维护青少年权益部,所属事业单位1个,为柳江县实施希望工程领导小组办公室。团县委的主要职能是:组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益,积极服务党政中心工作。
2. 人员构成情况:目前在岗在编有4人,书记1名,副书记1名,办公室主任1名,希望办干事1名(事业编制)。
3. 预算编制原则合法性原则、真实性原则、完善性原则、科学性原则、透明性原则。
二、关于团县委(部门)2016年收支预算总表的说明
团县委部门预算实行综合预算,反映团县委(部门)机关和1个下属事业单位所有的收入和支出预算。
(一)2016年收入预算总计42.42万元。其中:
1.公共财政预算拨款42.42万元,主要是经费拨款42.42万元;
(二)2016年支出预算总计42.42万元。其中:
1. 按支出功能科目分类:
(1)一般公共服务39.08万元;
(2)医疗卫生1.28万元;
(3)住房保障2.06万元;
2. 按支出经济科目分类:
(1) 基本支出22.71万元,包括工资福利支出18.85万元,商品和服务支出1.79万元,对个人和家庭的补助2.07万元;
(2) 项目支出19.71万元,包括工资福利支出1.44万元,商品和服务支出18.27万元
三、关于团县委(部门)2016年公共财政预算支出预算表的说明
本表按支出功能分类科目编制,反映××(部门)年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况,按照基本支出和项目支出划分。
2016年团县委(部门)年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计42.42万元。其中:
(一)基本支出22.71万元。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助;
(二)项目支出19.71万元。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出。
四、关于团县委(部门)2016年政府性基金预算支出预算表的说明
本表按支出功能分类科目编制,反映团县委(部门)年度部门预算中政府性基金预算拨款支出的总体情况,按照基本支出和项目支出划分。
2016年团县委(部门)年度部门预算中政府性基金预算拨款支出共计0元。
五、关于团县委(部门)2016年国有资本经营预算支出预算表的说明
本表按支出功能分类科目编制,反映团县委(部门)年度部门预算中国有资本经营支出的总体情况,按照基本支出和项目支出划分。
2016年团县委(部门)年度部门预算中国有资本经营支出共计0元。
六、关于团县委(部门)2016年项目支出预算表的说明
本表按支出功能分类科目编制,反映团县委(部门)年度部门预算中项目支出预算的总体情况,按照资金来源划分。
2016年团县委(部门)年度部门预算中项目支出预算共计19.71万元。其中:
(一)公共财政预算拨款19.71万元,主要是经费拨款19.71万元,专项收入安排的资金0元;
(二)政府性基金拨款0元;
七、关于团县委(部门)2016年财政拨款“三公”经费支出预算表的说明
本表按“三公”经费分项编制,反映团县委(部门)年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算的总体情况。
2016年团县委(部门)年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算共计1.14万元。其中:
(一)因公出国(境)费0万元;
(二)公务接待费1.14万元,比上年减少0.07万元,原因是按照八项规定等接待要求,节约接待。
(三)公务用车费0万元,其中:
1. 公务用车运行费0万元,比上年减少3.5万元,原因是2016年1月起进行公车改革。
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一、基本情况
1. 主管部门及所属事业单位的基本情况: 2002年团县委进行机构改革(柳江办发[2002]36号),内设机构共5个(柳江办发[2002]36号),分别为组织部、宣传部、青工和青农部、学校少年部、维护青少年权益部,所属事业单位1个,为柳江县实施希望工程领导小组办公室。团县委的主要职能是:组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益,积极服务党政中心工作。
2. 人员构成情况:目前在岗在编有4人,书记1名,副书记1名,办公室主任1名,希望办干事1名(事业编制)。
3. 预算编制原则合法性原则、真实性原则、完善性原则、科学性原则、透明性原则。
二、关于团县委(部门)2016年收支预算总表的说明
团县委部门预算实行综合预算,反映团县委(部门)机关和1个下属事业单位所有的收入和支出预算。
(一)2016年收入预算总计42.42万元。其中:
1.公共财政预算拨款42.42万元,主要是经费拨款42.42万元;
(二)2016年支出预算总计42.42万元。其中:
1. 按支出功能科目分类:
(1)一般公共服务39.08万元;
(2)医疗卫生1.28万元;
(3)住房保障2.06万元;
2. 按支出经济科目分类:
(1) 基本支出22.71万元,包括工资福利支出18.85万元,商品和服务支出1.79万元,对个人和家庭的补助2.07万元;
(2) 项目支出19.71万元,包括工资福利支出1.44万元,商品和服务支出18.27万元
三、关于团县委(部门)2016年公共财政预算支出预算表的说明
本表按支出功能分类科目编制,反映××(部门)年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况,按照基本支出和项目支出划分。
2016年团县委(部门)年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计42.42万元。其中:
(一)基本支出22.71万元。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助;
(二)项目支出19.71万元。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出。
四、关于团县委(部门)2016年政府性基金预算支出预算表的说明
本表按支出功能分类科目编制,反映团县委(部门)年度部门预算中政府性基金预算拨款支出的总体情况,按照基本支出和项目支出划分。
2016年团县委(部门)年度部门预算中政府性基金预算拨款支出共计0元。
五、关于团县委(部门)2016年国有资本经营预算支出预算表的说明
本表按支出功能分类科目编制,反映团县委(部门)年度部门预算中国有资本经营支出的总体情况,按照基本支出和项目支出划分。
2016年团县委(部门)年度部门预算中国有资本经营支出共计0元。
六、关于团县委(部门)2016年项目支出预算表的说明
本表按支出功能分类科目编制,反映团县委(部门)年度部门预算中项目支出预算的总体情况,按照资金来源划分。
2016年团县委(部门)年度部门预算中项目支出预算共计19.71万元。其中:
(一)公共财政预算拨款19.71万元,主要是经费拨款19.71万元,专项收入安排的资金0元;
(二)政府性基金拨款0元;
七、关于团县委(部门)2016年财政拨款“三公”经费支出预算表的说明
本表按“三公”经费分项编制,反映团县委(部门)年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算的总体情况。
2016年团县委(部门)年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算共计1.14万元。其中:
(一)因公出国(境)费0万元;
(二)公务接待费1.14万元,比上年减少0.07万元,原因是按照八项规定等接待要求,节约接待。
(三)公务用车费0万元,其中:
1. 公务用车运行费0万元,比上年减少3.5万元,原因是2016年1月起进行公车改革。
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