目录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分:部门预算公开表
第三部分:部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2022年收支总体情况的说明
(一)收入预算说明
(二)支出预算说明
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、其他重要事项的情况说明
(一)部门运行经费情况
(二)政府采购情况
(三)政府购买服务情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)预算绩效信息情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况(包括主管部门及所属二层单位)
一、单位职责
1.贯彻执行国家、自治区、柳州市和柳江区有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规,制定行政审批各项规章制度和管理办法,并组织实施。
2.负责规范全区行政审批和政务服务行为,建立和完善相应工作机制;负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩,并对办理情况进行跟踪督办,协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。
3.承办区直部门、事业单位划入的行政审批事项、政府服务事项和相关的现场勘验工作,并承担相应的法律责任。
4.负责统筹推进全区行政审批制度改革,负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作,规范行政审批行为,推进审批服务便民化,负责区本级行政权力运行流程工作的协调、推进、指导和监督;负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。负责清理规范行政审批前置条件;负责对行政审批事项流程进行规范和优化,推进行政审批标准化建设;推进行政审批依法规范公开运行工作。
5.建立和完善全区政务服务体系。负责全区政务服务平台的建设和管理。负责进驻区政务服务中心的区直部门、双重管理部门及中(自治区、市)直驻柳江部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督。负责对区政务服务中心分中心、各乡镇政务服务中心的运行进行指导和监督。负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。
6.贯彻执行国家、自治区、柳州市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策,参与起草全区政务公开、政府信息公开政策规定,推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。
7.贯彻执行国家、自治区、柳州市有关公共资源交易相关法律法规和方针政策,组织拟订柳江区公共资源交易监管相关规章制度和管理办法,协调、监督全区公共资源交易工作,推进公共资源交易信用建设。
8.负责全区行政审批、政务服务信息化建设。
9.负责对进入区政务服务平台的行政审批、政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作,配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。
10.完成区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
经区机构编制委员会办公室核定,柳江区行政审批局属区人民政府工作部门,为正科级。加挂区政务服务监督管理办公室。区行政审批局设8个内设机构(股室),具体包括:局办公室、审批改革和运行管理股、监督管理和电子政务股、政策法规和政务公开股、现场勘查股、投资基建审批股、无差别受理审批股、社会事务审批股。
所属事业单位(全额拨款)1个,具体为柳江区政务服务中心。
柳州市柳江区行政审批局行政人员编制18人,其中设局长1名副局长3名;机关后勤服务人员编制1名。人员构成情况:柳州市柳江区行政审批局现有在编人员16人(其中:干部15人,工人1人)。
柳江区政务服务中心事业编制50人。人员构成情况:柳江区政务服务中心现有在编人员52人(其中:参公7人,专技19人,管理25人,工人1人)。
三、年度主要工作任务等
2022年,我局将突出目标导向、问题导向,以打造“全市领先、自治区一流”的营商环境为目标,聚焦聚力深化“放管服”改革、“简易办”改革,深化工程项目服务提升、审批高效率提升、营商环境提升、微改革微创新提升、流程再造提升、窗口服务提升、基层政务服务提升、政务公开提升“八大行动”,全力打造接待热心、环境舒心、服务贴心、流程省心、群众顺心的“五心级”政务服务。
(一)继续推进政务服务“全城通办”、“跨省通办”。聚焦高频政务服务事项,推进企业生产经营和个人生活服务事项“全城通办”、“跨省通办”,切实解决企业和群众异地办事“多地跑”“折返跑”等堵点难点问题,着力打造办事不求人、审批不见面、最多跑一次和全程服务有保障的政务服务新环境。
(二)深化综合窗口无差别受理,推动优化“一窗通办”、网上办理,“一件事”套餐服务在窗口落地,加快实体政务服务大厅和服务平台“一件事”专区建设;依托一体化平台,政务服务事项各环节全程进行电子流转,实现“前台受理、后台审批、一窗出证”,解决企业和群众多部门、多窗口办理的情况,实现办事效率提速。
(三)在常态化落实“好差评”制度上再用实招,加大对“好差评”制度的宣传力度和推进力度,确保每个政务服务事项均可评价,每个办事企业和群众都能自愿自主真实评价。做到线上评与线下评相结合,线上“一事一评”,线下“一次一评”,接受社会“综合点评”,落实“好差评”奖惩机制,实现政务服务评价全覆盖。
第二部分:部门预算公开表
表1:部门预算收支预算总表
表2:收入预算总表
表3:支出预算总表
表4:财政拨款收支总表
表5:一般公共预算支出预算表
表6:一般公共预算支出明细表(分部门经济分类科目)
表7:一般公共预算基本支出表
表8:政府性基金拨款支出预算表
表9:国有资本经营预算拨款支出预算表
表10:“三公”经费支出预算表
表11:政府采购预算表
表12:政府购买服务预算表
(详见附表)
第三部分:部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2022年收支总体情况的说明
(一)收入预算说明
2022年收入总预算1154.29万元,同比减少138.52万元,同比下降0.11%。其中:
1、一般公共预算拨款1154.29万元,同比减少138.52万元,同比下降0.11%。
(二)支出预算说明
2022年支出总预算1154.29万元,同比减少138.52万元,同比下降0.11%。其中:
1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)一般公共服务类科目支出预算956.16万元,占支出总预算83%,同比减少137.07万元,同比下降13%;
(2)社会保障和就业类科目支出预算108.38万元, 占支出总预算9%,同比减少1.65万元,同比下降1%;
(3)卫生健康类科目支出预算35.56万元, 占支出总预算3%,同比减少0.58万元,同比下降2%;
(4)住房保障类科目支出预算54.19万元, 占支出总预算5%,同比增加0.78万元,同比增长1%;
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出809.99万元,占支出总预算70%,同比减少93.5万元,同比下降10%。其中:
工资福利支出预算677.22万元,占基本支出预算84%,同比减少140.85万元,同比下降17%;
商品和服务支出预算132.33万元,占基本支出预算16%,同比增加47.38万元,同比增长56%;
对个人和家庭的补助支出预算0.45万元,占基本支出预算0.06%,同比减少0.01万元,同比下降2%;
(2)项目支出预算
项目支出344.3万元,占支出总预算30%,同比减少45.03万元,同比下降128%。其中:
商品和服务支出预算335.3万元,占项目支出预算97%;
资本性支出预算9万元,占项目支出预算3%
二、财政拨款支出预算情况
2022年财政拨款支出1154.29万元,其中:一般公共预算支出1154.29万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下:
1、一般公共服务类科目支出预算956.16万元;
2、社会保障和就业类科目支出预算108.38万元;
3、卫生健康类科目支出预算35.56万元;
4、住房保障支出类科目支出预算54.19万元;
三、“三公”经费支出预算表的说明
(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.87万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.07万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算1.8万元。
(二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计3.87万元,同比增加2.01万元,同比增长108%。其中:
1、因公出国(境)费0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%。
2、公务接待费2.07万元,同比增加0.21万元,同比增长11%,原因是2022年本单位商品服务支出经费增加,所以接待费取数相应也增加。
3、公务用车购置费及运行费0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%,其中:
(1)公务用车运行维护费1.8万元,同比增加1.8万元,同比增长100%。原因是2021年度时区政府同意划转了一辆公务用车到我局二层事业单位用于现场勘探工作,所以2022年度预算相应也增加公务用车运行维护费。
(2)公务用车购置费0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%。
其他重要事项的情况说明
(一)部门运行经费情况
2022年本部门机关及所属二层单位的运行经费预算共73.45万元,同比增加14.57万元,同比增长25%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
(二)政府采购情况
2022年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共9万元,同比减少39.73万元,同比下降82%。其中:货物类政府采购预算9万元,工程类政府采购预算0万元,服务类政府采购预算0万元。
(三)政府购买服务情况
2022年本部门机关及所属二层单位的政府购买预算共117.5万元,同比减少7.5万元,同比下降6%。
(四)国有资产占有使用情况
目前,本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车1辆,其他办公设备共583台(套)。
(五)预算绩效信息情况说明
本单位2022年度预算绩效目标如下(最终以区财政批复为准):本部门单位为部门整体支出绩效目标。
第四部分:名词解释
一、一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算:政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算:国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括:政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1.一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括:人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2.国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括:现役部队、国防动员等。
3.公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括:武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4.教育 反映政府教育支出情况。主要包括:教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5.科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括:科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6.文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7.社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8.卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括:卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9.节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括:环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10.城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括:城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括:农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括:资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14.商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15.自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括:自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16.住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17.粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18.灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
目录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分:部门预算公开表
第三部分:部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2022年收支总体情况的说明
(一)收入预算说明
(二)支出预算说明
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、其他重要事项的情况说明
(一)部门运行经费情况
(二)政府采购情况
(三)政府购买服务情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)预算绩效信息情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况(包括主管部门及所属二层单位)
一、单位职责
1.贯彻执行国家、自治区、柳州市和柳江区有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规,制定行政审批各项规章制度和管理办法,并组织实施。
2.负责规范全区行政审批和政务服务行为,建立和完善相应工作机制;负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩,并对办理情况进行跟踪督办,协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。
3.承办区直部门、事业单位划入的行政审批事项、政府服务事项和相关的现场勘验工作,并承担相应的法律责任。
4.负责统筹推进全区行政审批制度改革,负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作,规范行政审批行为,推进审批服务便民化,负责区本级行政权力运行流程工作的协调、推进、指导和监督;负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。负责清理规范行政审批前置条件;负责对行政审批事项流程进行规范和优化,推进行政审批标准化建设;推进行政审批依法规范公开运行工作。
5.建立和完善全区政务服务体系。负责全区政务服务平台的建设和管理。负责进驻区政务服务中心的区直部门、双重管理部门及中(自治区、市)直驻柳江部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督。负责对区政务服务中心分中心、各乡镇政务服务中心的运行进行指导和监督。负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。
6.贯彻执行国家、自治区、柳州市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策,参与起草全区政务公开、政府信息公开政策规定,推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。
7.贯彻执行国家、自治区、柳州市有关公共资源交易相关法律法规和方针政策,组织拟订柳江区公共资源交易监管相关规章制度和管理办法,协调、监督全区公共资源交易工作,推进公共资源交易信用建设。
8.负责全区行政审批、政务服务信息化建设。
9.负责对进入区政务服务平台的行政审批、政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作,配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。
10.完成区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
经区机构编制委员会办公室核定,柳江区行政审批局属区人民政府工作部门,为正科级。加挂区政务服务监督管理办公室。区行政审批局设8个内设机构(股室),具体包括:局办公室、审批改革和运行管理股、监督管理和电子政务股、政策法规和政务公开股、现场勘查股、投资基建审批股、无差别受理审批股、社会事务审批股。
所属事业单位(全额拨款)1个,具体为柳江区政务服务中心。
柳州市柳江区行政审批局行政人员编制18人,其中设局长1名副局长3名;机关后勤服务人员编制1名。人员构成情况:柳州市柳江区行政审批局现有在编人员16人(其中:干部15人,工人1人)。
柳江区政务服务中心事业编制50人。人员构成情况:柳江区政务服务中心现有在编人员52人(其中:参公7人,专技19人,管理25人,工人1人)。
三、年度主要工作任务等
2022年,我局将突出目标导向、问题导向,以打造“全市领先、自治区一流”的营商环境为目标,聚焦聚力深化“放管服”改革、“简易办”改革,深化工程项目服务提升、审批高效率提升、营商环境提升、微改革微创新提升、流程再造提升、窗口服务提升、基层政务服务提升、政务公开提升“八大行动”,全力打造接待热心、环境舒心、服务贴心、流程省心、群众顺心的“五心级”政务服务。
(一)继续推进政务服务“全城通办”、“跨省通办”。聚焦高频政务服务事项,推进企业生产经营和个人生活服务事项“全城通办”、“跨省通办”,切实解决企业和群众异地办事“多地跑”“折返跑”等堵点难点问题,着力打造办事不求人、审批不见面、最多跑一次和全程服务有保障的政务服务新环境。
(二)深化综合窗口无差别受理,推动优化“一窗通办”、网上办理,“一件事”套餐服务在窗口落地,加快实体政务服务大厅和服务平台“一件事”专区建设;依托一体化平台,政务服务事项各环节全程进行电子流转,实现“前台受理、后台审批、一窗出证”,解决企业和群众多部门、多窗口办理的情况,实现办事效率提速。
(三)在常态化落实“好差评”制度上再用实招,加大对“好差评”制度的宣传力度和推进力度,确保每个政务服务事项均可评价,每个办事企业和群众都能自愿自主真实评价。做到线上评与线下评相结合,线上“一事一评”,线下“一次一评”,接受社会“综合点评”,落实“好差评”奖惩机制,实现政务服务评价全覆盖。
第二部分:部门预算公开表
表1:部门预算收支预算总表
表2:收入预算总表
表3:支出预算总表
表4:财政拨款收支总表
表5:一般公共预算支出预算表
表6:一般公共预算支出明细表(分部门经济分类科目)
表7:一般公共预算基本支出表
表8:政府性基金拨款支出预算表
表9:国有资本经营预算拨款支出预算表
表10:“三公”经费支出预算表
表11:政府采购预算表
表12:政府购买服务预算表
(详见附表)
第三部分:部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2022年收支总体情况的说明
(一)收入预算说明
2022年收入总预算1154.29万元,同比减少138.52万元,同比下降0.11%。其中:
1、一般公共预算拨款1154.29万元,同比减少138.52万元,同比下降0.11%。
(二)支出预算说明
2022年支出总预算1154.29万元,同比减少138.52万元,同比下降0.11%。其中:
1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)一般公共服务类科目支出预算956.16万元,占支出总预算83%,同比减少137.07万元,同比下降13%;
(2)社会保障和就业类科目支出预算108.38万元, 占支出总预算9%,同比减少1.65万元,同比下降1%;
(3)卫生健康类科目支出预算35.56万元, 占支出总预算3%,同比减少0.58万元,同比下降2%;
(4)住房保障类科目支出预算54.19万元, 占支出总预算5%,同比增加0.78万元,同比增长1%;
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出809.99万元,占支出总预算70%,同比减少93.5万元,同比下降10%。其中:
工资福利支出预算677.22万元,占基本支出预算84%,同比减少140.85万元,同比下降17%;
商品和服务支出预算132.33万元,占基本支出预算16%,同比增加47.38万元,同比增长56%;
对个人和家庭的补助支出预算0.45万元,占基本支出预算0.06%,同比减少0.01万元,同比下降2%;
(2)项目支出预算
项目支出344.3万元,占支出总预算30%,同比减少45.03万元,同比下降128%。其中:
商品和服务支出预算335.3万元,占项目支出预算97%;
资本性支出预算9万元,占项目支出预算3%
二、财政拨款支出预算情况
2022年财政拨款支出1154.29万元,其中:一般公共预算支出1154.29万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下:
1、一般公共服务类科目支出预算956.16万元;
2、社会保障和就业类科目支出预算108.38万元;
3、卫生健康类科目支出预算35.56万元;
4、住房保障支出类科目支出预算54.19万元;
三、“三公”经费支出预算表的说明
(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.87万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.07万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算1.8万元。
(二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计3.87万元,同比增加2.01万元,同比增长108%。其中:
1、因公出国(境)费0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%。
2、公务接待费2.07万元,同比增加0.21万元,同比增长11%,原因是2022年本单位商品服务支出经费增加,所以接待费取数相应也增加。
3、公务用车购置费及运行费0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%,其中:
(1)公务用车运行维护费1.8万元,同比增加1.8万元,同比增长100%。原因是2021年度时区政府同意划转了一辆公务用车到我局二层事业单位用于现场勘探工作,所以2022年度预算相应也增加公务用车运行维护费。
(2)公务用车购置费0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%。
其他重要事项的情况说明
(一)部门运行经费情况
2022年本部门机关及所属二层单位的运行经费预算共73.45万元,同比增加14.57万元,同比增长25%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
(二)政府采购情况
2022年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共9万元,同比减少39.73万元,同比下降82%。其中:货物类政府采购预算9万元,工程类政府采购预算0万元,服务类政府采购预算0万元。
(三)政府购买服务情况
2022年本部门机关及所属二层单位的政府购买预算共117.5万元,同比减少7.5万元,同比下降6%。
(四)国有资产占有使用情况
目前,本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车1辆,其他办公设备共583台(套)。
(五)预算绩效信息情况说明
本单位2022年度预算绩效目标如下(最终以区财政批复为准):本部门单位为部门整体支出绩效目标。
第四部分:名词解释
一、一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算:政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算:国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括:政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1.一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括:人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2.国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括:现役部队、国防动员等。
3.公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括:武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4.教育 反映政府教育支出情况。主要包括:教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5.科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括:科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6.文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7.社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8.卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括:卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9.节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括:环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10.城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括:城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括:农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括:资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14.商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15.自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括:自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16.住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17.粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18.灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。