目录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分:部门预算公开表
第三部分:部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2023年收支总体情况的说明
(一)收入预算说明
(二)支出预算说明
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、其他重要事项的情况说明
(一)部门运行经费情况
(二)政府采购情况
(三)政府购买服务情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)预算绩效信息情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况(包括主管部门及所属二层单位)
部门职责
柳江区里高镇人民政府的主要职能是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行镇人民代表大会的决议。编制和执行本镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。以及法律规定的其他职责。
机构设置、编制现状、人员构成情况
单位名称 | 单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位) |
柳州市柳江区里高镇人民政府 | 行政 |
柳州市柳江区里高镇人大 | 行政 |
柳州市柳江区里高镇党委 | 行政 |
柳州市柳江区里高镇财政所 | 参公 |
柳州市柳江区里高镇公共文化服务中心 | 全额拨款事业单位 |
柳州市柳江区里高镇社会事务综合服务中心 | 全额拨款事业单位 |
柳州市柳江区里高镇政务服务中心 | 全额拨款事业单位 |
柳州市柳江区里高镇乡村建设综合服务中心 | 全额拨款事业单位 |
柳州市柳江区里高镇林业站 | 全额拨款事业单位 |
柳州市柳江区里高镇农业农村综合服务中心 | 全额拨款事业单位 |
柳州市柳江区里高镇退役军人服务站 | 全额拨款事业单位 |
项 目 | 合 计 | 行政 单位 | 财政拨款事业单位 | 财政补助 事业单位
| 自收自支事业单位 | |
参(依)公管理 | 其他 | |||||
编制数 | 87 | 29 | 5 | 53 | ||
实有人数 | 68 | 29 | 1 | 38 | ||
在职人数 | 68 | 29 | 1 | 38 | ||
其中:在岗在编人数 | 68 | 29 | 1 | 38 | ||
在岗超编人数 | ||||||
离退休人数 | 23 | 8 | 19 | |||
其中:离休人数 | ||||||
退休人数 | 23 | 8 | 19 | |||
编外长期聘用人员 | 26 | 26 |
年度主要工作任务等
(一)发展现代农业,推进新农村建设
1.抓好科技示范,大力推进现代农业
2.突出高效特色,推进农业产业化
3.加强流通工作,实现农民收入倍增
4.夯实农村基础,开展基础设施建设
(二)大力发展循环经济,推动镇域经济快速发展
(三)注重和改善民生,提升社会公共保障能力
1.持续抓好精准扶贫攻坚战
2.加强再就业工作
3.完善社会保障体系
(四)统筹城乡发展,推进社会事业全面进步
1.推进科教兴镇战略
2.切实抓好计划生育
3.发展文化卫生事业
4.着力维护社会稳定
5.加强民主法制和精神文明建设
第二部分:部门预算公开表
表1:部门预算收支预算总表
表2:收入预算总表
表3:支出预算总表
表4:财政拨款收支总表
表5:一般公共预算支出预算表
表6:一般公共预算支出明细表(分部门经济分类科目)
表7:一般公共预算基本支出表
表8:政府性基金拨款支出预算表
表9:国有资本经营预算拨款支出预算表
表10:“三公”经费支出预算表
表11:政府采购预算表
表12:政府购买服务预算表
(详见附表)
第三部分:部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2023年收支总体情况的说明
(一)收入预算说明
2023年收入总预算1613.90万元,同比增60.32万元,同比增长3.88%。其中:
1、一般公共预算拨款1553.36万元,同比减0.22万元。
2、政府性基金拨款60.54万元,同比增60.54万元。
(二)支出预算说明
2023年支出总预算1613.9万元,同比增60.32万元,同比增长3.88%。其中:
1、按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:
(1)一般公共服务类科目支出预算834.96万元,占支出总预算51.74%,同比减123.19万元,同比下降12.86%;
(2)文化旅游体育与传媒支出类科目支出预算20.12万元, 占支出总预算1.25%,同比减2.22万元,同比下降9.94%;
(3)社会保障和就业类科目支出预算227.60万元,占支出总预算14.10%,同比增30.06万元,同比增长15.22%;
(4)卫生健康支出类科目支出预算108.82万元,占总支出预算6.74%,同比增38.73万元,同比增长55.26%;
(5)城乡社区事务类科目支出预算169.76万元,占支出总预算10.52%,同比增95.09万元,同比增长127.35%;
(6)农林水事务类科目支出预算182.33万元,占总支出预算11.29%,同比增11.99万元,同比增长7.04%;
(7)住房保障支出类科目支出预算70.31万元,占支出总预算4.36%,同比增9.85万元,同比增长16.29%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出1553.36万元,占支出总预算96.25%,同比增121.12万元,同比增长8.46%。其中:
工资福利支出预算1055.59万元,占基本支出预算67.96%,同比增122.35万元,同比增长13.11%;
商品和服务支出195.74万元,占基本支出总预算12.60%,同比减12.63万元,同比下降6.06%;
对个人和家庭的补助支出预算302.03万元,占基本支出总预算19.44%,同比增11.40万元,同比增长3.92%。
(2)项目支出预算
项目支出60.54万元,占支出总预算3.75%,同比减60.80万元,同比下降50.11%。其中:
商品和服务支出预算60.54万元,占项目支出预算100%。
二、财政拨款支出预算情况
2023年财政拨款支出1613.90万元,其中:一般公共预算支出1553.36万元,政府性基金预算支出60.54万元,国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下:
(1)一般公共服务类科目支出预算834.96万元;
(2)文化旅游体育与传媒支出类科目支出预算20.12万元;
(3)社会保障和就业类科目支出预算227.60万元;
(4)卫生健康支出类科目支出预算108.82万元;
(5)城乡社区事务类科目支出预算169.76万元;
(6)农林水事务类科目支出预算182.33万元;
(7)住房保障支出类科目支出预算70.31万元。
三、“三公”经费支出预算表的说明
(一)2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算21.07万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算6.07万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算15万元。
(二)2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2023年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计21.07万元,同比减10.62万元,同比下降33.51%。其中:
1、因公出国(境)费0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%;
2、公务接待费6.07万元,同比减4.62万元,同比下降43.22%,原因是切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出;
3、公务用车购置费及运行费15万元,同比减6万元,同比下降28.57%,其中:
(1)公务用车运行维护费15万元,同比减6万元,同比下降28.57%,原因是2022年我单位报废2架公务用车;
(2)公务用车购置费0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%。
四、其他重要事项的情况说明
(一)部门运行经费情况
2023年本部门的运行经费预算共126.36万元,同比减10.68万元,同比下降7.79%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
(二)政府采购情况
2023年本部门的政府采购预算共15.02万元,同比减14.80万元,同比下降50.37%。其中:货物类政府采购预算15.02万元,工程类政府采购预算0万元,服务类政府采购预算0万元。
政府购买服务情况
2023年本部门的政府购买预算共0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%。
(四)国有资产占有使用情况
目前,本部门共有在编公务用车5辆,其他办公设备共2055台(套)。
(五)预算绩效信息情况说明
本部门2023年度预算绩效目标如下(最终以区财政批复为准):
柳州市柳江区里高镇人民政府:综合治理工作经费预算绩效项目。
2023年度部门预算柳江区本级项目支出绩效目标申报表 | |||
项目名称 | 综合治理工作经费 | 项目编码 | 450206230330800004138 |
项目实施单位 | 柳州市柳江区里高镇政府 | 项目主管单位 | 308-柳州市柳江区里高镇人民政府 |
项目属性 | - | ||
资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | |
合计 | 16332 | ||
其中:一般公共预算拨款 | 其中:上级 | 0 | |
本级 | 0 | ||
政府性基金 | 16332 | ||
其他资金 | 0 | ||
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | 综合治理工作经费 | ||
项目起始时间 | 2023 | 项目终止时间 | 2023 |
项目实施进度安排 | 根据综治工作进度拨付资金 | |||
年度绩效目标 | 综合治理工作经费 | |||
中期绩效目标 | 综合治理工作经费 | |||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 乡镇综合维修维护 | ≥5个 | |
质量指标 | 维修合格率 | ≥95% | ||
时效指标 | 项目时间 | 12月31日前 | ||
成本指标 | 成本预算控制率 | 90%-100% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高乡镇综合治理工作 | 提高 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% |
第四部分:名词解释
一、一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算:政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算:国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括:政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入。
六、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1.一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括:人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2.国防反映政府用于国防方面的支出。主要包括:现役部队、国防动员等。
3.公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括:武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4.教育 反映政府教育支出情况。主要包括:教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5.科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括:科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6.文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7.社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8.卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括:卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9.节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括:环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10.城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括:城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括:农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括:资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14.商业服务业等反映商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15.自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括:自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16.住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17.粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18.灾害防治及应急管理反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
目录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分:部门预算公开表
第三部分:部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2023年收支总体情况的说明
(一)收入预算说明
(二)支出预算说明
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、其他重要事项的情况说明
(一)部门运行经费情况
(二)政府采购情况
(三)政府购买服务情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)预算绩效信息情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况(包括主管部门及所属二层单位)
部门职责
柳江区里高镇人民政府的主要职能是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行镇人民代表大会的决议。编制和执行本镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。以及法律规定的其他职责。
机构设置、编制现状、人员构成情况
单位名称 | 单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位) |
柳州市柳江区里高镇人民政府 | 行政 |
柳州市柳江区里高镇人大 | 行政 |
柳州市柳江区里高镇党委 | 行政 |
柳州市柳江区里高镇财政所 | 参公 |
柳州市柳江区里高镇公共文化服务中心 | 全额拨款事业单位 |
柳州市柳江区里高镇社会事务综合服务中心 | 全额拨款事业单位 |
柳州市柳江区里高镇政务服务中心 | 全额拨款事业单位 |
柳州市柳江区里高镇乡村建设综合服务中心 | 全额拨款事业单位 |
柳州市柳江区里高镇林业站 | 全额拨款事业单位 |
柳州市柳江区里高镇农业农村综合服务中心 | 全额拨款事业单位 |
柳州市柳江区里高镇退役军人服务站 | 全额拨款事业单位 |
项 目 | 合 计 | 行政 单位 | 财政拨款事业单位 | 财政补助 事业单位
| 自收自支事业单位 | |
参(依)公管理 | 其他 | |||||
编制数 | 87 | 29 | 5 | 53 | ||
实有人数 | 68 | 29 | 1 | 38 | ||
在职人数 | 68 | 29 | 1 | 38 | ||
其中:在岗在编人数 | 68 | 29 | 1 | 38 | ||
在岗超编人数 | ||||||
离退休人数 | 23 | 8 | 19 | |||
其中:离休人数 | ||||||
退休人数 | 23 | 8 | 19 | |||
编外长期聘用人员 | 26 | 26 |
年度主要工作任务等
(一)发展现代农业,推进新农村建设
1.抓好科技示范,大力推进现代农业
2.突出高效特色,推进农业产业化
3.加强流通工作,实现农民收入倍增
4.夯实农村基础,开展基础设施建设
(二)大力发展循环经济,推动镇域经济快速发展
(三)注重和改善民生,提升社会公共保障能力
1.持续抓好精准扶贫攻坚战
2.加强再就业工作
3.完善社会保障体系
(四)统筹城乡发展,推进社会事业全面进步
1.推进科教兴镇战略
2.切实抓好计划生育
3.发展文化卫生事业
4.着力维护社会稳定
5.加强民主法制和精神文明建设
第二部分:部门预算公开表
表1:部门预算收支预算总表
表2:收入预算总表
表3:支出预算总表
表4:财政拨款收支总表
表5:一般公共预算支出预算表
表6:一般公共预算支出明细表(分部门经济分类科目)
表7:一般公共预算基本支出表
表8:政府性基金拨款支出预算表
表9:国有资本经营预算拨款支出预算表
表10:“三公”经费支出预算表
表11:政府采购预算表
表12:政府购买服务预算表
(详见附表)
第三部分:部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2023年收支总体情况的说明
(一)收入预算说明
2023年收入总预算1613.90万元,同比增60.32万元,同比增长3.88%。其中:
1、一般公共预算拨款1553.36万元,同比减0.22万元。
2、政府性基金拨款60.54万元,同比增60.54万元。
(二)支出预算说明
2023年支出总预算1613.9万元,同比增60.32万元,同比增长3.88%。其中:
1、按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:
(1)一般公共服务类科目支出预算834.96万元,占支出总预算51.74%,同比减123.19万元,同比下降12.86%;
(2)文化旅游体育与传媒支出类科目支出预算20.12万元, 占支出总预算1.25%,同比减2.22万元,同比下降9.94%;
(3)社会保障和就业类科目支出预算227.60万元,占支出总预算14.10%,同比增30.06万元,同比增长15.22%;
(4)卫生健康支出类科目支出预算108.82万元,占总支出预算6.74%,同比增38.73万元,同比增长55.26%;
(5)城乡社区事务类科目支出预算169.76万元,占支出总预算10.52%,同比增95.09万元,同比增长127.35%;
(6)农林水事务类科目支出预算182.33万元,占总支出预算11.29%,同比增11.99万元,同比增长7.04%;
(7)住房保障支出类科目支出预算70.31万元,占支出总预算4.36%,同比增9.85万元,同比增长16.29%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出1553.36万元,占支出总预算96.25%,同比增121.12万元,同比增长8.46%。其中:
工资福利支出预算1055.59万元,占基本支出预算67.96%,同比增122.35万元,同比增长13.11%;
商品和服务支出195.74万元,占基本支出总预算12.60%,同比减12.63万元,同比下降6.06%;
对个人和家庭的补助支出预算302.03万元,占基本支出总预算19.44%,同比增11.40万元,同比增长3.92%。
(2)项目支出预算
项目支出60.54万元,占支出总预算3.75%,同比减60.80万元,同比下降50.11%。其中:
商品和服务支出预算60.54万元,占项目支出预算100%。
二、财政拨款支出预算情况
2023年财政拨款支出1613.90万元,其中:一般公共预算支出1553.36万元,政府性基金预算支出60.54万元,国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下:
(1)一般公共服务类科目支出预算834.96万元;
(2)文化旅游体育与传媒支出类科目支出预算20.12万元;
(3)社会保障和就业类科目支出预算227.60万元;
(4)卫生健康支出类科目支出预算108.82万元;
(5)城乡社区事务类科目支出预算169.76万元;
(6)农林水事务类科目支出预算182.33万元;
(7)住房保障支出类科目支出预算70.31万元。
三、“三公”经费支出预算表的说明
(一)2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算21.07万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算6.07万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算15万元。
(二)2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2023年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计21.07万元,同比减10.62万元,同比下降33.51%。其中:
1、因公出国(境)费0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%;
2、公务接待费6.07万元,同比减4.62万元,同比下降43.22%,原因是切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出;
3、公务用车购置费及运行费15万元,同比减6万元,同比下降28.57%,其中:
(1)公务用车运行维护费15万元,同比减6万元,同比下降28.57%,原因是2022年我单位报废2架公务用车;
(2)公务用车购置费0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%。
四、其他重要事项的情况说明
(一)部门运行经费情况
2023年本部门的运行经费预算共126.36万元,同比减10.68万元,同比下降7.79%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
(二)政府采购情况
2023年本部门的政府采购预算共15.02万元,同比减14.80万元,同比下降50.37%。其中:货物类政府采购预算15.02万元,工程类政府采购预算0万元,服务类政府采购预算0万元。
政府购买服务情况
2023年本部门的政府购买预算共0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%。
(四)国有资产占有使用情况
目前,本部门共有在编公务用车5辆,其他办公设备共2055台(套)。
(五)预算绩效信息情况说明
本部门2023年度预算绩效目标如下(最终以区财政批复为准):
柳州市柳江区里高镇人民政府:综合治理工作经费预算绩效项目。
2023年度部门预算柳江区本级项目支出绩效目标申报表 | |||
项目名称 | 综合治理工作经费 | 项目编码 | 450206230330800004138 |
项目实施单位 | 柳州市柳江区里高镇政府 | 项目主管单位 | 308-柳州市柳江区里高镇人民政府 |
项目属性 | - | ||
资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | |
合计 | 16332 | ||
其中:一般公共预算拨款 | 其中:上级 | 0 | |
本级 | 0 | ||
政府性基金 | 16332 | ||
其他资金 | 0 | ||
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | 综合治理工作经费 | ||
项目起始时间 | 2023 | 项目终止时间 | 2023 |
项目实施进度安排 | 根据综治工作进度拨付资金 | |||
年度绩效目标 | 综合治理工作经费 | |||
中期绩效目标 | 综合治理工作经费 | |||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 乡镇综合维修维护 | ≥5个 | |
质量指标 | 维修合格率 | ≥95% | ||
时效指标 | 项目时间 | 12月31日前 | ||
成本指标 | 成本预算控制率 | 90%-100% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高乡镇综合治理工作 | 提高 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% |
第四部分:名词解释
一、一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算:政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算:国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括:政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入。
六、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1.一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括:人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2.国防反映政府用于国防方面的支出。主要包括:现役部队、国防动员等。
3.公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括:武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4.教育 反映政府教育支出情况。主要包括:教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5.科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括:科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6.文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7.社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8.卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括:卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9.节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括:环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10.城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括:城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括:农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括:资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14.商业服务业等反映商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15.自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括:自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16.住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17.粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18.灾害防治及应急管理反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。